你好!今天報銷不齊備用金就可以
老師下午好,我們是餐飲行業,店里加上我一共是三位股東,現在另兩位要撤資,酒店轉讓費60萬,我按當時的出資比例退給他們,現在賬務上該怎么分配呢?截止到1月底現金余額有119272元,應收賬款234400元,應付賬款為21242元,預收賬款(現金值93260.27元,贈送值5697.73元未消費)利潤169967.73元,這是我自己記的內部帳,現在他們兩位要撤資,我們分賬的話,只分利潤嗎?謝謝
你好,老師,為了防止店里有突發情況,放到店里5000的現金,昨天支付顧客退款750,怎么記賬呢
老師你好,我現在遇到一個問題,我們是汽車銷售公司,我們公司股東個人卡給4s店轉了客戶的車款,4s店直接開發票給客戶, 然后客戶的金融放款又放在我們公司對公賬戶了,現在就是賬面上顯示收了客戶的錢沒有付出去,我現在怎么解決這個問題,現在有好幾個車都是這樣的情況
老師你好,我們的貨品在天貓店售賣,委托了一個天貓主播帶貨,客人付款是在我們天貓店付款,直接到我們支付寶里是扣掉了紅包及主播的傭金的,那么我們給主播開傭金及服務費發票,但是我們和主播之間沒有直接的收付款動作,這怎么做賬
老師,我公司成立于2022年5月開始運營,2人合伙,其中一個老板兼公司出納,有個兼職會計,運營半年后,我才接手做內賬會計,當時的賬做的不全面,亂七八糟的。公賬是對上了的,私賬(公司的現金賬)沒盤點,至2024年5月止我電腦系統里庫存現金貸方余額81632元,(我個人認為出納個人墊了款給公司用),因為她有二家公司,這家公司只管付款,我記賬,而且每月沒報表,我把這個情況向她匯報后,她昨天就把從公司成立以來的公司私賬的銀行流水打印出來了讓我核對。我核對后截止到2024年5月31日止卡上余額21162.80元,我財務系統里貸方余額81632元,兩者差額102794.8元。也就是說這兩年以來出納個人墊款102794.8元,現在是我怎么在財務軟件里調賬?如何用科目把分錄寫出來?
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
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好的,謝謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝