您好,這樣的話,你們可以當(dāng)做往來,做往來款的這個
你好,老師,請問下,我們公司是一個一個民辦非營利組織,主要做垃圾分類,現(xiàn)在成立了一個閑置超市,就是幫居民售賣閑置二手物品,我們不賺一點差價,賣了多少直接付給居民,除非是有捐贈的物品,賣了,我們就有利潤,現(xiàn)在是賣了東西的貨款直接進(jìn)了公賬,賣了之后在付給我們員工,員工在轉(zhuǎn)給居民個人。這個收入我可以不可直接已收到的金額減掉轉(zhuǎn)出的差價作為收入啊,
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費用(傭金,服務(wù)費等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費我直接對沖收入了
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
老師你好,我們的貨品在天貓店售賣,委托了一個天貓主播帶貨,客人付款是在我們天貓店付款,直接到我們支付寶里是扣掉了紅包及主播的傭金的,那么我們給主播開傭金及服務(wù)費發(fā)票,但是我們和主播之間沒有直接的收付款動作,這怎么做賬
老師你好。 公司上個月開了天貓店鋪 開店的時候用個人支付寶給店鋪支付寶轉(zhuǎn)賬了3萬用作開店支付各項服務(wù)費和押金, 現(xiàn)在店鋪支付寶有錢了,但是不能直接轉(zhuǎn)出,只能先從店鋪支付寶提現(xiàn)到公賬,然后公賬打款給個人來嘗還這3萬塊,那我應(yīng)該如何做賬呢? (這3萬塊有支付寶回單,也有企業(yè)支付寶收支證明)
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進(jìn)項發(fā)票有風(fēng)險嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務(wù)數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當(dāng)月銷售出庫的才計入到主營業(yè)務(wù)成本中。那我這邊主營業(yè)務(wù)成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會保險費 科目可以嗎?
請問下,湖北省社保增員在哪里弄啊,老師
請教一下,非常感謝!煩請詳細(xì)解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據(jù)呢?請老師幫忙梳理下
@樸老師,然后再做 借應(yīng)交稅費貸所得稅費用或者以前年度損益調(diào)整, 這個分錄是25.01做?為什么呢?
老師,我們已經(jīng)開出了發(fā)票,是信息技術(shù)服務(wù),服務(wù)費,這個要確認(rèn)收入,但是一直要掛賬么?掛在其他應(yīng)收款?
嗯對,需要確認(rèn)收入的這個
那么最后這個其他應(yīng)收款怎么處理
其他應(yīng)收款最后只能轉(zhuǎn)營業(yè)外的
那么這個還有其他方法嗎?
沒了,目前的話就是這個的