同學(xué)你好 上期留底2151——這個金額在賬上哪個科目 中;
老師,本月銷項5000,進(jìn)項3000,上月留底4000,這個月月末該做哪些分錄
老師你好,這個月銷項稅25800.23進(jìn)項32366.89,上期留底2151,這個月末要怎么做分錄呢?
老師你好,上期留底進(jìn)項稅額抵扣本月銷項稅額怎么做分錄
老師,這個月銷項稅額18711,進(jìn)項稅額6816,上個月期末留底進(jìn)賬稅額3萬。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢
老師,這個月銷項稅額18711,進(jìn)項稅額6816,上個月期末留底進(jìn)賬稅額3萬。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
在應(yīng)交稅費_留底稅這個科目
現(xiàn)在要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
同學(xué)你好 這個月銷項稅25800.23進(jìn)項32366.89, 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項25800.23 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一留抵稅額32366.89-25800.23 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項32366.89
假如沒有留底稅,我可以借銷售項,貸進(jìn)項,貸未交增值稅,然后又借進(jìn)項,貸待抵扣進(jìn)項稅額 這樣做有沒有問題呢?
同學(xué)你好,然后又借進(jìn)項,貸待抵扣進(jìn)項稅額——不可以的 如果銷項大于進(jìn)項沒有留抵 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
好的,謝謝老師
老師,那些進(jìn)項票入賬的時候是進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項稅這個科目,不是進(jìn)應(yīng)交稅費進(jìn)項稅
我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅這歌科目
同學(xué)你好,我剛剛那樣做是把待抵扣轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅這歌科目——如果原來在待抵扣,現(xiàn)在抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項,是對的