你好 ;? 怎么會不一致 ; 你正常? ?實際 的收入要與你醫保局和開票金額一致的;?
問題一商貿超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產損益,應交稅費進項轉出,貸庫存商品,這個進項轉出當月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發現賬上數據稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發現有作廢發票也入賬了,借,應收賬款,貸銷項稅,主營業務收入,但是已經結賬,不準反結賬,下個月怎么調整科目
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整?。?上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
小規模公司增值稅7-9月季報收入,與財務報表數據對不上,稅務局打電話來,叫我下午去一趟稅務局找專員,帶上營業執照,公章,7-9月發票開據數據,原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業務收入不開票收入數據填寫,申報系統自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業務不開票收入那里申報我未按記賬數據申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
老師,我們是養老院,沒有增值稅。我們當月根據記錄估計收入做賬。第二個月從醫保局拿到對賬單開發票,開票金額會和上個月預估的收入不一樣。這個時候怎么報稅?一般納稅人每月都要報。第三第三個月收到醫保局打款,因為涉及企業績效所以回款比發票少,這個怎么報稅?
我們是長護險養老機構。一般納稅人,免增值稅。每個月提供服務后當月根據臺賬確認收入,當月報稅做無票收入報稅嗎?次月從民政部門拿到賬單,我們開普票,開了發票賬上調整完上月收入后,開票金額比發票多或者比發票少,這個月稅務申報怎么報?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
我們做老人長護險的,預估的收入里面有一些可能條件不允許不能報,所以醫保給我們的開票明細和我們當月確認收入可能不一樣。這個怎么報稅?而且回款金額也要小于發票金額。因為報銷的錢里還有一部分是企業考核績效所以可能會扣一些。稅務怎么報
你好? ?按照你賬上做的收入金額來報稅 。 匯款金額回來小了。 按照你開票金額來報 。??
報稅當月填到無票收入么? 次月開了發票比預估的多或者少,稅務申報時候要怎么調整? 后面月份陸續回來錢了,但是總的收的錢小于發票金額這個怎么稅務申報,怎么填?
?你好 1. 是的 2.? ? 那你? ?就先按 實際發生的金額來報。 對方扣除了績效什么的; 到時你計入費用或者成本去核算 ;??
假設當月預估1000收入,報稅按1000填無票收入? 第二個月開了發票調整了賬上的收入,根據發票金額在哪里填報? 后面的月份陸續收到錢,等年底所有錢都收完了,比發票少的被扣部分的錢怎么填報稅?因為錢收的不全。賬務上其他應收和主營收入差額怎么做分錄呢?
?你好是的 。? 你預估的收入金額 也得與你實際一致的; 別 多 做了 到時? 無票收入? 寫負數 ; 按你實際開票金額? ? 填寫在普票或者專票欄次去??
但是如果最后收到的錢少,也必須按發票金額報稅么?等于報稅系統根據發票改一次。其余實際收入少了只在賬務做調整么
?你好 是的。先按實際開票金額報稅的? ?后面自己 金額不對做調整紅沖發票??
年底統一做一次紅沖發票可以么?因為每個月實際收款都會小于開票金額
我們免增值稅企業,只開普通發票。年底沖紅么?
?你好? ?可以的;? ?你們自己考慮 可以年末紅沖??
沖紅不會被查吧?如果不沖 實際收入小于發票收入按發票報稅 稅務也不會查吧?這個涉及的什么稅?我們免增值稅
?你好 這個不會。正常紅沖不會的;? 你 實際少 是因為扣了你錢 。你紅沖了 少做收入即可??
收入不確定,發票紅沖這個是涉及什么稅?增值稅還是所得稅呢
?你好紅沖會涉及增值稅附加稅 印花稅和所得稅的?