你好,跨月的發票無法作廢,需要申請紅沖?
老師,你好,我們五月份給客戶開了普票,寄過去了,但是客戶說沒收到,現在要求重開,那我作廢重開的話普票就少著一聯,這個要怎么處理?
老師,你好!我們4月份給客戶開了一張專票,客戶現在要求我們重開,他們沒有入賬也沒有抵扣,我可以直接作廢重開嗎?
老師好!普通發票客戶弄丟了,不接受復印件做賬付款,讓我們重開票,可以直接作廢重開嗎?給客戶的發票聯收不回來對我們有沒影響
老師,您好,我們是個體戶,沒有建賬。我們11月份給別的公司開了一張發票,開的品名有問題,讓我們重新開具,但是開的那張發票他們已經做賬,沒辦法作廢了,而且也跨月了,我想著我們沒有建賬,不紅沖,直接給他們再開一張可以嗎?
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
開一張負數發票紅沖可以嗎
你好,是可以這樣操作的?
好的謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝