同學你好 對的 是這樣做的
#提問#請問老師小區物業收的物業管理費這個月300戶270000,做分錄先做預收銀行存款270000,預收賬款267327,應交稅費-應交增值稅2673,能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832,貸主營業務收入66832,這樣對嗎?謝謝
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發票 就是借管理費用物業管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
#提問#請問老師小區物業小規模納稅人,老板從他私戶轉公戶20萬記物業管理費,這是一年的物業費,記預收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應收款-代收物業管理費-代收物管費,貸預收賬款-物業管理費,應交稅費-應交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應收款-物管費,借預收賬款,貸主營業務收入?請老師指導
請教一下各位老師,物業管理公司,當月應收管理費未收到,先計提收入,交增值稅,借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費應交增值稅 ,后面收到管理費,借:銀行存款,貸:應收賬款,這樣會計處理是對的嗎?公司每個月有幾十萬管理費沒收到,會計計提確認收入,一般納稅人,每個月都去交增值稅
#提問#請問老師小區物業收的物業費,我收到的是收據,錢還在老板賬上,準備以后再進賬,那我現在做賬借其他應收款-(老板)代收物業費,貸預收賬款(因為以年收),等老板把錢進賬時,借銀行存款,貸其他應收款-(老板)代收物業費,然后每個月按時期確認收入,借預收賬款,貸主營業務收入,老師這樣做對嗎?謝謝
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
老師預收賬款時,同時做應交稅費-應交增值稅分錄嗎?還是分攤確認收入時再寫這個分錄呢?謝謝
預收的時候可以貸應交稅費應交增值稅預交 然后做收入的時候做應交增值稅抵減預交就行了
老師我蒙了,就照一年收20萬物業管理費您做一個完整的分錄我學一下,謝謝
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅預交 借預收 貸主營業務收入 貸應交稅費預交
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅預交 借預收 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交增值稅預交和未交增值稅抵減
老師小規模季度不超45萬不交稅,不用寫這么多行不?就在預交時寫一個應交稅費-應交增值稅,每個月確認收入時借預收,貸主營業務收入,然后到9月底直接借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入,這樣行嗎?
直接 貸收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅 這樣
意思是把12個月的直接計入收入不用走預收,,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅減免稅 然后9月底,借應交稅費-應交增值稅減免稅,貸營業外收入,老師這樣對嗎?
對的,是這樣操作的哦