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#提問#請問老師小區物業小規模納稅人,老板從他私戶轉公戶20萬記物業管理費,這是一年的物業費,記預收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應收款-代收物業管理費-代收物管費,貸預收賬款-物業管理費,應交稅費-應交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應收款-物管費,借預收賬款,貸主營業務收入?請老師指導

2021-08-17 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-17 18:41

同學你好 對的 是這樣做的

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快賬用戶6337 追問 2021-08-17 18:43

老師預收賬款時,同時做應交稅費-應交增值稅分錄嗎?還是分攤確認收入時再寫這個分錄呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-17 18:44

預收的時候可以貸應交稅費應交增值稅預交 然后做收入的時候做應交增值稅抵減預交就行了

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快賬用戶6337 追問 2021-08-17 18:53

老師我蒙了,就照一年收20萬物業管理費您做一個完整的分錄我學一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:05

借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅預交 借預收 貸主營業務收入 貸應交稅費預交

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:06

借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費應交增值稅預交 借預收 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交增值稅預交和未交增值稅抵減

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快賬用戶6337 追問 2021-08-17 19:24

老師小規模季度不超45萬不交稅,不用寫這么多行不?就在預交時寫一個應交稅費-應交增值稅,每個月確認收入時借預收,貸主營業務收入,然后到9月底直接借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入,這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:28

直接 貸收入 貸應交稅費應交增值稅減免稅 這樣

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快賬用戶6337 追問 2021-08-17 19:38

意思是把12個月的直接計入收入不用走預收,,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅減免稅 然后9月底,借應交稅費-應交增值稅減免稅,貸營業外收入,老師這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 20:28

對的,是這樣操作的哦

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同學你好 對的 是這樣做的
2021-08-17
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-17
對的,是的,是這么做的,這個是沒有考慮增值稅的。
2023-06-04
你好 對的 是這么做的
2021-09-09
你好是的,還需要做貸應交增值稅, 租金是收到預收款就做后續, 物業費,那是按月做收入做,這個對應不開發票話
2021-05-11
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