你好 出租方給你開發票,要是自己房子就沒有進項發票了??
老師我們是建筑行業的增值稅一般納稅人,現在我有一個問題,就是關于進項增值稅專用發票的問題,一些可以取得增值稅專用發票的業務我可以不取得增值稅專用發票么?目前我們是屬于進項大于銷項的情況,如果不取得專票對于我們公司有沒有稅務風險,或者說有什么影響。
老師,你要我方是增值稅的一般納稅人,取得了嗯增值稅普通發票的進項茶葉款票,對方開出來的發票是免稅,那請問一下我這個可以計算抵扣增值稅嗎?
你好!我想問一下,關于一般納稅人的開具的租金,房租的增值稅發票,增值稅這一塊的稅種事如何流轉的呢?也就是說相對應的進項發票,是如何獲取的?
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發票呢 問題2:取得增值稅普通發票的,為發票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內旅客運輸服務即使開具的普通發票也一樣可以抵扣進項嗎
老師,你好。我們是增值稅一般納稅人,超市企業。我想問一下,增值稅普通發票收入,應該如何寫分錄。發票是免稅的。
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
我是出租房
是沒有相對應的進項抵扣的嗎?
房子是租的還是自己的房子
那如果是我自己的房子,是不是就沒有進項,如果是自己租的,又租出去,是不是就有進項發票了?
如果我出租的是店鋪呢?
那如果是我自己的房子,是不是就沒有進項, 如果是自己租的,又租出去,是不是就有進項發票了?這樣是出租方給你開進項發票,有的?