您好,虛開的話,是從您這里開具的發票
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師,工程掛靠,有時候有回款。公司扣了管理費及該扣的稅費后,剩下的返給項目的負責人。但要項目負責人找材料票及勞務票來付款。這些都是由我來告訴他們要找多少材料票。勞務票。這個算不算虛開?
我們是勞務公司,收入就是管理費用,基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負責支付項目的貨款,報銷款等、我要怎么設置核算科目更簡便啊?我最好可以在系統直接看到一分部下面有哪些項目,每個項目進賬多少,還有項目上回來發票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發票還有多少款沒有支付?我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師,員工接了一項目,款已經收到。但談這個項目的時候是承諾給那公司的業務員回扣,然后該員工自己在這個項目也購買了一些物品,但沒有發票。現在該員工找了一家農資店開了兩張發票過來望付款,其中一張發票的內容是肥料(需要支付給他個人);另一張發票是肥料款加其他勞務(需要支付回扣給那個業務員,但款是付到這家農資店),這屬于虛開發票,我不給予支付。請問老師們有沒有更好的辦法可以解決該問題呢?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權價為49.77元,我賣價為72元開發票價格高不?
請問老師網銀復核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
我意思是項目負責人隨便找的發票。萬一哪天查到。我會不會是第一責任人?
您好,不會是第一負責人
法人才是,其次是財務負責人
好的,外帳我是沒掛名的,我是全部對內的。
您好,那你不是第一負責人
正規來說,公司只有1套帳,沒有內外之分