借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
老師好,7月份繳納航天信息服務(wù)費(fèi)280元,繳費(fèi)做會(huì)計(jì)分錄,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 遞減稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)。我在繳納增值稅時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄,從未交增值稅里面把這280元遞減掉,幫忙告知,謝謝!
老師,繳納稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報(bào)增值稅時(shí),這筆280元填寫(xiě)在增值稅報(bào)表減免稅后。計(jì)提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對(duì)嗎
航天信息服務(wù)費(fèi)交納:借:管理費(fèi)用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費(fèi)用280我想問(wèn)的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,如是的話(huà),如何做會(huì)計(jì)分錄
稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),繳納時(shí)做 借 管理費(fèi)用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時(shí)做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費(fèi)用280,那應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡
1、稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)支付的時(shí)候 借:管理費(fèi)用280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免)280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免)280 貸:管理費(fèi)用280 2、我們有個(gè)老項(xiàng)目房屋出租,是按簡(jiǎn)易計(jì)稅的 借:銀行存款8000 貸:其他業(yè)務(wù)收入7619.05 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅380.95 3、增值稅申報(bào)時(shí),增值稅主表第23行”應(yīng)納稅額減征額“抵減了280元,賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅380.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免)280 貸:銀行存款100.95 問(wèn):第三筆會(huì)計(jì)分錄是否正確?
請(qǐng)問(wèn),單位盈余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,涉及哪些稅款?
電子稅務(wù)局登錄后的自然人業(yè)務(wù)跟個(gè)稅App有身份關(guān)系
工程質(zhì)保金未付完,是否可以入固定資產(chǎn)賬目
公司多扣了員工個(gè)人部分社保怎么調(diào)整,這個(gè)人已經(jīng)離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
年度財(cái)務(wù)報(bào)表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問(wèn)一下 這個(gè)圖片的票據(jù)號(hào)碼就是承兌號(hào)碼嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司為維護(hù)客戶(hù),帶客戶(hù)旅游的餐飲、住宿、門(mén)票等相關(guān)費(fèi)用是進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,你好,我們是電商企業(yè)??头獍耍蚩头霾铄e(cuò)需要扣他們的錢(qián)(從客服費(fèi)用中扣除),平時(shí)他們會(huì)給我們開(kāi)客服的發(fā)票,扣除的客服費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個(gè)人社保貸方有余額是去年的怎么調(diào)賬