同學你好 你們開發票嗎
請問老師,公司2月份疫情捐了一些奶(我們是賣酒的),轉的賬,開的專票但是沒入賬,當時是:借其他應收款 貸:銀存, 現在慈善協會開來了收據,是說捐贈視同銷售嗎?怎么分錄怎么寫呢?
老師好,協會收到10萬元捐贈款,可是協會沒有捐贈專門收據,我們做不了捐贈收入,做會費的話,我們會費的收款標準是1030,這10萬元怎么入賬,開行政收據還是發票給對方
企業或個人給我們協會的捐贈款,由于我們沒有捐贈收據,做不了捐贈款,做為體育服務開票給企業可以嗎?個人的不開發票做無票收入,然后附體育服務合同可以嗎?金額都是10萬的
老師,我們公司給市級的垂釣大賽捐贈了一輛價值22.2萬元的奔馳車作為獎品,他們給我們頒發了捐贈證書,現在要給4s店付款,他們說開不了發票要給我們開具收據呢,這個可以所得稅稅前扣除嗎,還是必需要讓他們開具發票呢,賬務處理應該怎么做呢
購買的設備10萬捐贈給學校,進項稅1.3萬,該學校基金會簽訂了捐贈協議,基金會(基金會是登記注冊的),我們會收到公益事業捐贈統一票據,這個是視同銷售還是可以作為捐贈,賬務怎么處理分錄該怎么做呢
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家幫他交社保,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業務收入+其他業務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?
不知道這10萬該怎么入賬,是按會費還是什么?發票有的
計入非限定性收入就行了