同學(xué)您好,過了申報(bào)期限就不能改了,每年6月份是基數(shù)調(diào)整的時(shí)候,不調(diào)整的就每年自動(dòng)上漲10%
老師好,請(qǐng)問, 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
請(qǐng)問哪位老師,我單位社保基數(shù)因?yàn)橐恢睕]有核對(duì)過,每年都是自動(dòng)劃款,最近發(fā)現(xiàn)醫(yī)保基數(shù)不對(duì),6000多,養(yǎng)老基數(shù)是對(duì)的5360,我們工資不到5000元,醫(yī)保基數(shù)今年還能改嗎?還是一年申報(bào)一次,今年過基數(shù)申報(bào)時(shí)間不能改了?謝謝各位!
老師,幫我解讀下這個(gè)通知。溫馨提示里1.意思是20年12月已經(jīng)申報(bào)過的人員,今年的社保基數(shù)要按新平均工資確定基數(shù),低于60%的按60%確定,這樣的話那每個(gè)人社保基數(shù)都不一樣了?還有21年新增加的人員我之前是按最低基數(shù)3330申報(bào),它里面說來就是新增加的員工可以按最低報(bào),不用調(diào)整?那新單位或者個(gè)體戶怎么確定?溫馨提示2.里面單位未申報(bào)的,按一百一十確定是什么意思?溫馨提示3里面城鎮(zhèn)個(gè)體勞動(dòng)者包括個(gè)體戶嗎?還是就個(gè)人自己交社保的人員?溫馨提示4是什么意思?21年本來就要高于20年的呀?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問對(duì)不對(duì)。感謝!
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_專票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
老師請(qǐng)問一下工商年報(bào)里面的生育保險(xiǎn)咋填,還有基本醫(yī)療,大病醫(yī)療是否都填在醫(yī)療里面呢?
老師好,請(qǐng)問21年的工資當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提,現(xiàn)在放在24年作為成本費(fèi)用可以嗎
老師,我銀行收到一筆錢,寫的是退庫(kù),金額很小。請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該是什么錢。應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
工會(huì)的會(huì)計(jì)一般是怎么做賬,比如說我收到會(huì)員的會(huì)費(fèi)、還有行政補(bǔ)助啥的
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)5598.15,6點(diǎn)的未開票收入是銷售額填5598.15,還是不含稅收入5598.15÷1.06=5281.27,這個(gè)金額
請(qǐng)問免稅收入交增值稅嗎?
請(qǐng)問所得稅匯算清繳里 如果有生育津貼收入 是否放在政府補(bǔ)貼利得這個(gè)項(xiàng)目里?
你好,編織袋企業(yè),6個(gè)生產(chǎn)車間,電費(fèi)單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),怎么設(shè)計(jì)表格
老師請(qǐng)問無船承運(yùn)人備案線上備案完還用去線下送資料嗎
老師,我這邊有許多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未做抵扣勾選認(rèn)證,是前面會(huì)計(jì)遺留下來的未做賬也未抵扣,這應(yīng)該怎么做處理
我們每年沒有報(bào)過基數(shù),請(qǐng)問明年我改低了沒問題吧?
您好,實(shí)際的是可以的
多謝老師!
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對(duì)我的回復(fù)滿意的話記得給我好評(píng),謝謝!