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老師,旅游服務業一般納稅人差額征收會計分錄怎么做

2021-08-13 18:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 19:01

同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-差額征收

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同學你好!這個的話 借:銀行存款 ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-差額征收
2021-08-13
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費———未交增值稅
2023-07-26
同學,你好 你開票按照差額開票,做分錄,就按照發票上的稅額做
2023-11-11
1.取得旅游服務收入時的會計處理: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2.支付B公司旅游服務分包款時的會計處理: 借:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸:銀行存款 3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬時的會計處理: 借:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸:銀行存款
2024-01-24
你好,?全部價款和價外費用/1.06*0.06 差額計稅?全部價款和價外費用-向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用)/1.06*0.06
2022-11-24
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