按照6%計提銷項稅額。如果沒有進項抵扣,那這個6%就全是應納稅額了。
老師,我想問個問題,我公司是一般納稅人,主營住宿餐飲會務,現在國家有免稅政策,我們開普票是免稅的,那如果我們開專票呢?這個是不是相當于放棄免稅政策了
我公司一般納稅人做餐飲住宿業,如果拿不到專票我們公司要交多少稅?
我公司是一般納稅人,住宿餐飲開具的專用發票可以抵扣嗎?和主營范圍不符。是工作業務需要而在外住宿開具的發票
就是財稅公司老板說如果在他公司原有的基礎上交企業所得稅,現在他多開了一張10000塊餐飲住宿得票進來,他能省多少錢啊
老師我們是餐飲公司一般納稅人,收到餐飲費專票請問可以抵扣嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,明天了謝謝老師。
不客氣,祝工作順利。