你好,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
老師問一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,一個(gè)商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(商品全部賣出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
老師,本月應(yīng)付潘旭運(yùn)輸費(fèi)11000元,他開來運(yùn)輸專票產(chǎn)生700元稅費(fèi),雙方承諾稅費(fèi)各承擔(dān)一半,即為350元,付款我做分錄 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 11000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 700 貸:銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費(fèi)350元,原先的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,我要怎么做分錄呢
老師,你好,我們銷售運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,但運(yùn)輸費(fèi)用我想下個(gè)月再入成本,本月運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)該掛哪個(gè)科目
老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進(jìn)貨發(fā)票很多。部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了。但是運(yùn)輸發(fā)票。運(yùn)輸公司一直沒開過來。這個(gè)月會(huì)補(bǔ)過來。 那運(yùn)輸發(fā)票來了之后我也做入庫。庫存商品—運(yùn)輸費(fèi)嗎 那以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不含運(yùn)輸費(fèi)的。現(xiàn)在票來了怎么辦呢。
8月有旅客運(yùn)輸稅費(fèi),但是沒有抵扣,掛的待抵扣科目,然后到了9月抵扣,轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問,9月這個(gè)做賬的附件是什么,原單據(jù)已經(jīng)在8月用來做賬了。
老師公司的房租發(fā)票前期是一直沒有開的,賬上一直掛著應(yīng)付賬款,這部分要怎么調(diào)賬呢。之前房租要加稅點(diǎn)才開發(fā)票,老板就沒有加稅點(diǎn)一直沒開。
老師,我們?nèi)ツ晏潛p,今年3月份季報(bào)盈利,但是季報(bào)前沒有做匯算清繳,去年的數(shù)據(jù)帶不過來,我們就預(yù)提了一筆費(fèi)用,利潤為負(fù),不需要交企業(yè)所得稅,預(yù)估的費(fèi)用下月再?zèng)_紅,這樣做可以嗎
老師,請(qǐng)問一下,我公司幾年前開的發(fā)票,一千多萬,對(duì)方一直沒有付工程款過來,確定這個(gè)款不會(huì)再給過來了。這個(gè)賬務(wù)該如何處理?
怎么下載企業(yè)年度報(bào)告書
支付2年的成本和費(fèi)用,發(fā)票未能追回也未計(jì)入成本和費(fèi)用,只計(jì)入付款項(xiàng)目那這筆錢是否繼續(xù)掛賬還是需要做其他處理
樸老師在幫我做一下題吧,謝謝
老師,一個(gè)地址可以注冊(cè)多家公司嗎
別的公司去年給我們公司開了房租發(fā)票 今年告訴我們他們租賃期限跟數(shù)量開錯(cuò)了 想沖了重開 我們這樣24年匯算清繳需要調(diào)增嗎
年末沒有計(jì)提法定盈余公積 也沒有分配利潤 會(huì)涉及風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,生產(chǎn)設(shè)備修理費(fèi)小額費(fèi)用,計(jì)入制造費(fèi)用嗎
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意思是把成本掛到預(yù)付賬款,對(duì)嗎
你好是的,是這么做的。