可轉為營業外支出
可以提起民事訴訟
老師,我們公司定了一批貨,付了30000的貨款,對方開發票過來少給我開了幾毛錢,這種賬務怎么處理吶?
老師您好,我2018年底有一筆應付款,對方未開發票,所以一直掛賬,現在對方公司注銷了,開不出來發票,這個款我公司確定不會付出去了,我應該怎么做賬務處理?。?/p>
發現公司幾年之前有400多萬的付款,是固定資產幾年前已收到,對方一直沒開發票,掛在預付賬款上,如果現在對方把發票開過來,轉到固定資產,會不會對報表影響太大?正確應如何操作?
我們是公路項目公司,前期預付工程款做在在建工程-待攤費用-預付工程款里,現在第一期計量款確定下來,有新增款項也有之前多付扣除的,想請問下這個賬務該如何處理
我司欠對方的工程專修款已經付清了,可是發票沒給齊,對方不開過來了,要怎么辦呢?這個工程款前面對方起訴我司,走了調解程序,有調解書,規定了要付款,我們還有一家公司還有點沒付,現在對方又不開票過來還追款,前面調解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發票,需要發票收到后在付款,沒有這項說明,我們是有幾個關聯公司找了這家裝修公司,調解書把幾個公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,拿不到沒有任何文書,能直接做營業外支出嗎?
拿不到沒有任何文書,能直接做營業外支出的。
金額比較大,要做外支出,沖以前年損益調整-未分配利潤,那這個是不是會虧損很多,這合理嗎?
匯算時要調增處理的
老師,做匯算調增后,肯定是虧很多,那已經繳的企業所稅還要退回?我公司去年補稅務局盯上被了很多企業所稅稅?
調增后,會增加應納稅所得額,是減少虧損
老師,是我公司開發票出去哦,是我們的營收,如果做外支出后,那是凈利潤減少了呀,那不是虧了嗎,是減少應納稅所得額吧?
營業外支出,是會導致賬上凈利潤減少
但企業所得稅法,營業外支出要調增,稅法上可彌補虧損是不會增加的,與賬上的未分配利潤,是不一樣的
老師,能不能麻煩您把會計分錄幫我寫一下,您這樣說我不太懂,外支出1000萬,原來賬上凈利潤300萬.
借:營業外支出 貸:應收賬款
老師,不用做以前年度損益調?
不用做以前年度損益調。
老師,如果不做以前度損益調整,是不是就不會涉及到納稅調整,只會影響入賬當月損益對吧。假如我入賬到25年4月份,那這個月會一下子虧1000萬,是不是這樣?
是的,你的理解是對的。
老師,這一下子1000多萬的虧損,這個數據很不好看呀
確實是事實,賬務上需要這樣處理的