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請(qǐng)問一下老師異地建筑工程在異地預(yù)繳了稅款,其中有一個(gè)預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)稅是就項(xiàng)目而言繳納的嗎?異地工程已經(jīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅,然后再就這個(gè)項(xiàng)目而言,發(fā)生的人工工資在公司里面入到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面是算重復(fù)征稅了嗎?
請(qǐng)問老師:咱們得課程里是否有異地預(yù)交增值稅的實(shí)操軟件系統(tǒng)?
老師,請(qǐng)問異地公司來我們本地公司承接工程項(xiàng)目,沒有在本地預(yù)交增值稅,而是回到他異地的公司開發(fā)票給我們,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票對(duì)我們有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
請(qǐng)問老師小白班里講?購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的,課程里講的是用預(yù)付賬款,但是快賬系統(tǒng)里面用預(yù)付賬款就不能保存,我選固定資產(chǎn)或者其他的都不可以,那咱們系統(tǒng)里的答案應(yīng)該是啥呀?
沁寧 提問: 老師您好,請(qǐng)問異地工程掛靠預(yù)交2點(diǎn)增值稅,在計(jì)算增值稅稅負(fù)的時(shí)候要不要抵減掉 比如,甲有一個(gè)異地工程掛靠我們公司,我們正常按照增值稅稅負(fù)3%扣增值稅的,現(xiàn)在他異地預(yù)交的2%增值稅要不要再我收的3%里扣啊,實(shí)際我就收了1%
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
好的,謝謝老師!
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