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Q

請問下,如果一般納稅人銷項收入的負數發票多過于正數發票,但是老板又沒有給我們合同,按什么去申報印花稅呢?

2021-08-12 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-12 18:04

你好 沒有合同問下經辦人? 再報?

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快賬用戶2941 追問 2021-08-12 18:05

那負數的可以抵掉嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-12 18:16

你好 負數 收入 可以用正數收入抵的?

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齊紅老師 解答 2021-08-12 18:16

印花稅是不能抵的,

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你好 沒有合同問下經辦人? 再報?
2021-08-12
還是一樣,一開始借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅。 紅沖后:借:主營業務收入 應交稅費銷項稅 貸:應收
2021-06-20
你好,是買賣合同的印花稅,還是建安合同的印花稅呢 需要在合同上貼印花稅票的 有合同的,按合同金額申報 沒有合同的,按相關應稅行為的金額計算申報繳納?
2024-07-16
你好,那就按未開票金額×0.03%*50%
2025-01-14
你好,這個你第一可以先暫估入賬,第二,既然你簽了合同,就得按照合同的金額來申報印花稅
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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