你好 沒有合同問下經辦人? 再報?
我是屬于個體,今年1月份季度申報結果稅額是負數,我去稅務大廳咨詢他們就直接給我申報了,我還說是負數沒事嗎他們說沒事有事去稅務大廳問一下,我就想說這個結果是負數有什么問題嗎,但是是顯示申報成功了,我是有過兩張發票作廢,報表也啥也沒填,現在去大廳他們也不給解決,這到底是咋回事呢
請問下,如果一般納稅人銷項收入的負數發票多過于正數發票,但是老板又沒有給我們合同,按什么去申報印花稅呢?
老師,請問下新成立小規模納稅人,沒有實際開票,屬于自主申報收入,那印花稅要如何進行核定稅種呢?因為到核對稅種要我上傳合同,但是又沒有實際的合同,那咋整
老師老師,我在電子稅務局查看了收到的發票,是收到的銷售方開的負數發票,這個負數發票我全部打印出來交給了稅務會計,我全部打印出來的計算了一下總共有5萬多稅額,但是報稅同事給我說喊我把沒有認證的進項稅減除去,可是在電子稅務局哪里去查這個進項票有沒有被認證呢老師?
老師,請問一下,我們公賬,有個人轉過來的款。這個確實是貨款。但我們是一般納稅人。我怎樣報稅,才風險小。我有對其作無票收入的申報,但沒有去開票。難道現在一般納稅人對于個人也需要開個發票?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那負數的可以抵掉嗎
你好 負數 收入 可以用正數收入抵的?
印花稅是不能抵的,