你好 先按租期來掛暫估 : 借管理費用租賃費,貸其它應(yīng)付款
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
本月應(yīng)付1萬的租金,但猶豫資金不足無法支付,也沒有取得發(fā)票,那本來應(yīng)該算在本月的租賃費,要怎么做賬務(wù)處理,是借管理費用租賃費,貸其它應(yīng)付款,還是不做任何處理,等付款了并且也取得發(fā)票在做賬呢
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
17年和18年分兩筆支付給對方公司33000的房屋租賃費,記賬為預(yù)付賬款-租賃費,因一直未取得發(fā)票,2018年年末未確認為管理費用-租賃費,導(dǎo)致預(yù)付賬款長期掛賬,審計意見是建議清理,要不回發(fā)票的要轉(zhuǎn)入成本費用,不能稅前扣除。那具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?
17年和18年分兩筆支付給對方公司33000的房屋租賃費,記賬為預(yù)付賬款-租賃費,因一直未取得發(fā)票,2018年年末未確認為管理費用-租賃費,導(dǎo)致預(yù)付賬款長期掛賬,審計意見是建議清理,要不回發(fā)票的要轉(zhuǎn)入成本費用,不能稅前扣除。那具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
如果年底還沒有拿到票,那這個就屬于白條入賬,那我明年做匯算清繳的時候,調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了對么
?你好? ? ?匯算調(diào)整的。 是的。 盡可能 匯算之前取得發(fā)票哈??