同學你好 電腦退了沒有呢
老師,之前6月份買了一套電腦,這個月電腦出現質量問題,商家退回了這臺電腦款。六月已經做了固定資產,七月也提了一個月折舊。現在收到商家退款,這個分錄該怎么做呢?
老師,我們3月份買了一個儀器6.8萬,3月份付了3萬,剩余的尾款在10付3.8萬,收到發票是11月,但是之前在3月份的時候也沒有做固定資產折舊,現在這個該怎么處理才好,需要在這個月補前面月份的折舊嗎
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經協商后可以全額換一臺新車,但當時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發票過來,目前的問題是,當時5月份退車的時候沒有做固定資產轉出,到現在還在計提折舊,現在1月份要調整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
老師 一個公司開了2年 之前沒做賬 然后8月中旬有些合伙人退出 把賬戶上錢都分了 我可以從9月開始建賬做賬嗎?那么之前買的電腦 家具這些固定資產我該怎么做賬?
老師,2022年12月份購入一臺電腦計入固定資產,2023年2月電腦有問題,供應商答應給全額退款,2月怎么做賬務處理啊,2023年1月已經計提了一筆累計折舊。
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
退了,錢也收回來了
那就直接原分錄負數紅沖
累計折舊也是嗎?
對的 直接原分錄負數紅沖
借:現金 貸:固定資產 紅字 累計折舊 紅字 這樣嗎?
原分錄負數紅沖 累計折舊還有費用的吧
借:現金 貸:固定資產 紅字 借:累計折舊 貸:管理費用-折舊 紅字 這樣嗎?
不對,你的這兩個分錄都不平 借:現金 貸:固定資產 借:累計折舊 貸:管理費用-折舊?
老師,就不用紅字了嗎?
這樣做分錄不用紅字