你好,可以的,你這個是內(nèi)賬的還是外賬。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計明年只會補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社保可以補(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師我們公司是5月正式注冊下來的,我們在5月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報銷支付的,這個帳我應(yīng)該做到幾月的呀,外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項已經(jīng)在8月抵扣了有沒有什么問題呢,之前只做了內(nèi)賬,這個月不是要季報了嗎,才開始建的外賬。
老師 一個公司開了2年 之前沒做賬 然后8月中旬有些合伙人退出 把賬戶上錢都分了 我可以從9月開始建賬做賬嗎?那么之前買的電腦 家具這些固定資產(chǎn)我該怎么做賬?
樸老師:老師 ,你把以前問的都不看,就當(dāng)沒問,現(xiàn)在什么賬都沒做,按照正規(guī)的方法,應(yīng)該做什么憑證,從頭開始捋一捋說一下, 我電腦也沒做賬,沒做固定資產(chǎn), 我想問現(xiàn)在開始做什么賬: 研發(fā)公司研發(fā)出來的儀器 贈送出去了,以前都做了研發(fā)支出-費用化支出了,怎么辦,現(xiàn)在接下來做什么憑證? 贈送的儀器當(dāng)中還有其中買的電腦 ,是我們儀器的組成部分,當(dāng)做顯示器 應(yīng)該怎么做賬,把也電腦做研發(fā)支出嗎?
像去這家公司,我7月份開始建賬,以前老板的公司數(shù)電發(fā)票一張都沒有開過,那之前半年的24年從1月份到6月份都沒有具體賬目,老板說都走私戶的,那這個到年底。這個怎么辦呢?特別是出報表的時候,前半年數(shù)據(jù),咋做賬,出表呀?匯算清繳怎么辦呢?
老師 我想問一下會務(wù)費扣除是怎么操作的,會務(wù)費稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因為商品質(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項市場推廣服務(wù)費的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
內(nèi)賬吧? 那固定資產(chǎn)這些我要怎么做起初數(shù)據(jù)? 要做分錄嗎
你好 不做分錄 錄入起初 原值和折舊自己算下
我是手工賬? 這個固定資產(chǎn)是錄入折舊后現(xiàn)有的價值嗎?
你好 不是買來100 折舊20 期初 固定資產(chǎn)100 折舊20
現(xiàn)在店里值班的人員都是沒有工資,如果沒辦法過來值班則每月轉(zhuǎn)160元過來 那這一筆要怎么入賬?
誰給你們的 職工給的嗎
算是吧 需要每月值班 但是是沒有工資的
借銀行存款貸營業(yè)外收入
謝謝老師 豁然開朗
不用客氣 工作愉快