你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的意思。賬面庫存數(shù)大于實(shí)際存貨,一般來說是銷售沒有做收入造成的,如果真是這樣,那是偷稅行為,如果要使賬實(shí)相符,要補(bǔ)做收入交稅
麻煩郭老師接著回答這個(gè)問題 這樣的形式可以不可以? 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額,有一張電動(dòng)車發(fā)票,勾選過了,但是那張發(fā)票沒有入賬,底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷的發(fā)票,所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬,我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),和銷項(xiàng)底下,然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,橙色框里的就是我調(diào)整后的金額,97000多是外賬給我的初始金額,經(jīng)過調(diào)整以后,10月交完增值稅,余額為0 第一次這樣做,我不確定對(duì)不對(duì)
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
第一個(gè)問題:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還需要額外補(bǔ)稅嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是就等于補(bǔ)稅了? 第二個(gè)問題:資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨數(shù)目太多如何做調(diào)整呢?實(shí)際上倉庫數(shù)目沒有這么多,從我接手以來就很多了,會(huì)計(jì)賬上如何調(diào)整過來呢?
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師請(qǐng)問當(dāng)初入職的時(shí)候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍能開發(fā)票,*信息技術(shù)服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),和*現(xiàn)代服務(wù)*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)嗎
p企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)沒有發(fā)票匯算清繳填在哪一項(xiàng)調(diào)增?
老師,月子中心可以參考那個(gè)實(shí)操的賬套
原材料和庫存商品有啥區(qū)別,我這個(gè)軟件入庫就變成庫存商品了,領(lǐng)用出庫她也是庫存商品
老師您好,請(qǐng)問1月的工資,2月發(fā)放,那幾月申報(bào)1月的個(gè)稅呢?
企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表中研發(fā)費(fèi)用提取不到,該怎么解決
個(gè)體工商戶給公司開勞務(wù)發(fā)票需要公司給他代扣代繳個(gè)稅嗎?
稅務(wù)局長科長來公司到訪,要提一點(diǎn)不痛不癢的問題,提點(diǎn)什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個(gè)戶名,我獨(dú)立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么做分錄
好的,謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝