同學,你好。進項大于銷項月末了不需要分錄,直接留抵
請問老師,一般納稅人,增值稅(銷項稅額)大于增值稅(進項稅額),月末分錄需要做哪些?
是第一個月有收入產生了銷項稅額,進項大于銷項月末了需要做什么增值稅分錄?
當月進項大于銷項沒有抵扣完,到了期末產生了留抵稅額應該怎么做分錄
老師每個月末進項稅比銷項稅額大,月末需要做什么分錄嗎?
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結轉分錄嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
進項留抵怎么做分錄?
同學,你好,留抵不需要做會計分錄
多出來的進項稅額不用做分錄嗎?那我下個月要用到這個留抵稅額要怎么辦
同學,你好,直接抵扣就可以。
不用做分錄嗎?
同學,你好。月末,如果進項稅額大于銷項稅額。 例如:當月進項稅是50萬,銷項稅是30萬,留抵稅額20萬。 則無需做以下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 0 貸:應交稅費-未交增值稅0 即,進項稅額大于銷項稅額,為留抵稅額,月末無需做賬務處理
那留抵20萬,我下個月要用了呢
同學,你好。你就直接抵扣好了
直接在申報增值稅那的第13行上期留抵稅額填寫嗎?
同學,你好,你認證了嗎?先填寫附表二,自動導入主表的
認證勾選了,本月勾選進項也有了
同學,你好,填寫附表二,自動導入主表
表二勾選的進項都有了,沒有自動跳到主表(增值稅及附加稅費申報)
同學,你好。表二你看看是否填寫全了