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我們單位2019年輔導(dǎo)期時購買發(fā)票預(yù)繳了增值稅稅款,2021年報增值稅時可以抵減嗎?申報表應(yīng)該如何填報呢,如圖所示:在實(shí)際申報過程中發(fā)現(xiàn)如將應(yīng)納稅額填至28欄,那么32欄期末數(shù)還是與期初數(shù)一致并無變化

2021-08-10 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 09:33

你好,同學(xué)。 之前沒有抵減,現(xiàn)在可以抵減處理的,,直接在已交納里面填寫

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 09:42

老師,這兩種申報方式哪個對呢

老師,這兩種申報方式哪個對呢
老師,這兩種申報方式哪個對呢
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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:46

你應(yīng)該交的稅或補(bǔ)的稅哪個是正確?的。? 你這樣截圖,都填寫沒錯誤,只是看你哪個應(yīng)交的是對的

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 09:52

圖1如果可以抵減的話我們本月不用交增值稅,但是抵減之后25欄和32欄的數(shù) 為什么沒變化呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:56

抵減,只是抵減后面的數(shù)會變化,你前面的行數(shù)是不受影響?的 32是期初欠的,這?個不會受抵減的影響

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 10:05

老師,您的意思是下個月申報的時候期初未繳增值稅就是抵完之后的數(shù)嗎?因為我就是不確定這么填的話抵減的究竟是不是期初未繳的增值稅,因為期末數(shù)沒變化啊

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齊紅老師 解答 2021-08-10 10:15

不是的,你這個填寫進(jìn)去后,您?本期應(yīng)交(補(bǔ))的稅變少了

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 10:24

是不是2019年的預(yù)繳只能2019年當(dāng)期抵減,2021年已經(jīng)不能底減了。只能辦理退稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 10:36

這個的話你要找你的主管稅務(wù)局,讓你的那個管理員在系統(tǒng)里面幫你錄入,錄入之后還是可以的。

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 10:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:15

你聯(lián)系一下你的稅務(wù)機(jī)關(guān),讓他給你后臺錄入一下。

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 11:27

好的,還有一個問題就是如果期末未繳數(shù)一直是年初數(shù)的話,怎么能看出來抵減了多少呢,比如下個月再申報的時候又抵掉一部分,期末數(shù)還是沒變

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:56

什么意思呀?你期末的肯定是減少之后的才是你期末的呀,你要抵的話肯定底了,之后才是你期末的呀。

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 15:53

您看這張圖,抵減之后期初25欄和期末32欄數(shù)并沒變啊,這是為什么啊

您看這張圖,抵減之后期初25欄和期末32欄數(shù)并沒變啊,這是為什么啊
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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:04

你的32這里就已經(jīng)有變化了,你32就是你期末要交的。

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 16:18

我理解的是抵掉一部分后,預(yù)繳稅款會自動減少。老師,您的意思是每次抵減都不會減少嗎?這樣申報不會有問題吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:50

就是你填寫的抵扣之后,你的32行,他并會減少的。你的32明顯減了,27行啊。

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快賬用戶5285 追問 2021-08-10 17:24

所以本期應(yīng)交增值稅17185.04已經(jīng)從334243.87里面抵減掉了嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:25

對的,就是這個意思的,同學(xué)

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你好,同學(xué)。 之前沒有抵減,現(xiàn)在可以抵減處理的,,直接在已交納里面填寫
2021-08-10
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2021-08-10
你好你這個就是一個明細(xì)科目轉(zhuǎn)換 借主營業(yè)務(wù)收入-無票 貸主營業(yè)務(wù)收入-有票
2021-05-01
你本月需要交納增值稅嗎
2021-12-07
本月不需要繳納增值稅的話,實(shí)際抵減那里應(yīng)該是0
2021-12-07
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