同學(xué),你好,這個是可以撤銷重新申報的。
老師,請問下增值稅已經(jīng)申報后,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)有誤,撤銷申報后可以撤銷已抵扣的發(fā)票嗎,
老師,申報增值稅,發(fā)現(xiàn)少填了,可以撤銷申報嗎?然后重新申報
老師,增值稅申報了但是還沒交稅,現(xiàn)在要重新申報,要勾選進項發(fā)票,申報表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計啊
老師,所屬期7月的增值稅已經(jīng)申報繳納了還能撤銷重新申報嗎
增值稅申報已經(jīng)交款了,進項還能退回當(dāng)月撤銷重新申報嗎
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調(diào)去年的報表和今年的報表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
申報成功后需要重新申報的,在沒有扣款的情況下,可以點擊申報列表界面的【撤銷申報】對申報數(shù)據(jù)進行撤銷。如果已經(jīng)扣款,那么只能帶正確申報表到辦稅廳進行申報更正。具體咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線12366確認一下。
怎么知道是否扣款
同學(xué),你好,可以在稅款查詢里面查看是否繳納了。
稅款查詢在那一模塊?
同學(xué),你好在電子稅務(wù)局的左邊納稅服務(wù)里面。
沒有啊老師您看
同學(xué)你好,你點開稅費繳納,看一看。
本期我司不需要繳納,所以沒顯示,早上剛申報發(fā)現(xiàn)少填了火車票的六十幾塊
同學(xué)你好,火車票的計算抵扣進項稅額忘記填了,對嗎。
這個沒關(guān)系的,同學(xué),這個在下一期計算抵扣進去也可以。
對,忘了填。分錄已經(jīng)做進去了
我想分錄做進去,那是不是要撤銷后再申報
同學(xué)你好,對的,如果沒有繳款的話,這個是可以撤銷掉重新申報的。
對,所以我這樣想,老師,火車票進項是不是等于票面金額/0.19*0.09
同學(xué)你好,是除以1.09,不是除以0.19。
噢噢,謝謝老師,我寫錯了,老師是填在附表二哪一行呢?
同學(xué)你好,寫在附表二的購進旅客運輸服務(wù)那一行。
是8b和10欄都要填嗎?
同學(xué)你好,8b跟第十欄都要填寫的。
謝謝老師
不客氣,請評分五分,祝工作順利。