同學(xué)您好,低于45萬(wàn)是減免的,超過(guò)就需要全額繳納,所以普票的也需要交
老師,小規(guī)模不超30萬(wàn)免交增值稅,哪如果專票開(kāi)和普票一起金額是45萬(wàn),是不是就要按45萬(wàn)交稅?
小規(guī)模專票和普票一起有45萬(wàn),5萬(wàn)的專票已經(jīng)交了增值稅,小規(guī)模還要交多少稅
老師小規(guī)模開(kāi)專票和普票合計(jì)不超45萬(wàn),是否只有專票交增值稅普票不交呢
小規(guī)模開(kāi)專票 是普票專票一起超過(guò)45萬(wàn)就要交全部的增值稅嗎
小規(guī)模納稅人,專票和普票一起不超45萬(wàn),專票部分的稅額要交稅嗎,還是只交附加稅?
單獨(dú)用于項(xiàng)目上接待的煙酒費(fèi)用,可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
上個(gè)季度的發(fā)票沒(méi)有記憑證,這個(gè)季度記應(yīng)付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調(diào)整,我想問(wèn)下匯算清繳的年報(bào)該怎么調(diào)
對(duì)于客戶的低價(jià)罰款,我應(yīng)該怎樣做賬
老師,您好!想問(wèn)下同一個(gè)科目,但是明細(xì)用錯(cuò)了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個(gè)朋友,他是有限責(zé)任公司,他主要是經(jīng)營(yíng)社區(qū)團(tuán)購(gòu),就是個(gè)小賣部,他平時(shí)賣東西也不開(kāi)票,而且進(jìn)貨也沒(méi)有票。但是他呢,用那個(gè)支付寶綁那個(gè)公司名字收錢,就有那個(gè)營(yíng)業(yè)收款流水。等于有收入,那他這個(gè)要是不開(kāi)票不納稅,將來(lái)會(huì)有問(wèn)題嗎?稅務(wù)局會(huì)查他嗎?有事嗎?還是說(shuō)得必須得做無(wú)票收入?
公司每個(gè)月給公司食堂買菜做飯阿姨轉(zhuǎn)費(fèi)用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對(duì)方不能提供發(fā)票,這邊費(fèi)用怎么報(bào)銷做賬?可以避稅?
運(yùn)輸公司可以開(kāi):現(xiàn)代服務(wù)***咨詢費(fèi),要用什么來(lái)支撐這個(gè)事情,是簽個(gè)咨詢合同就可以了嗎
企業(yè)辦公室使用電梯定期檢查費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,彌補(bǔ)虧損的話,最早可以彌補(bǔ)到哪一年?
如果是47萬(wàn),其中專票增值稅5萬(wàn)已交稅,是按42萬(wàn)算還是47萬(wàn),
已經(jīng)交了的不需要重復(fù)交