同學您好,那您這月管理費用少提,研發費用多提
我10月份做賬的時候計提工資主營業務成本-工資多計提了2000,管理費用-工資少計提了2000,我這個月這樣調整行不行?借:管理費用-工資2000,貸:主營業務成本-工資-負的2000
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務處理
如果上月管理人員工資少計提了 這月發工資作會計憑證是不是 借 應付職工薪金 管理費用-職工薪金 貸 銀行存款 如果多計提 會計分錄是不是這樣作 借 應付職工薪金 貸 管理費用 職工薪金
老師,每個月計提工資和發放工資的憑證后面都要附帶有具體每一個人多少錢的工資表明細嗎?還是可以放一個匯總的數呢?比如:管理費用多少、研發多少、制造費用多少、銷售費用多少?這樣子
上個月多計提了管理費用的工資少計提了研發費用工資 這個月的憑證怎么做才能平
這樣不好查做紅沖怎么做
那或者您可以借研發費用-工資借管理費用-工資負數
好的 謝謝
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