你好,需要去稅局做印花稅核定,然后才可以申報繳納裝飾合同印花稅?
老師好!我們是建筑公司,稅局給我們核定的印花稅是“建筑安裝工程承包合同”,請問老師這個印花稅包含采購合同的印花稅嗎?還是只是申報和發包方簽訂的建筑施工合同的印花稅?
請問,裝飾裝修工程有限公司所交的印花稅,是建筑安裝工程合同的印花稅還是加工承攬合同印花稅?
老師,請問印花稅新規出臺后,購銷合同是不是只要交自己銷售合同的印花稅,購進合同的印花稅還要我們交嗎?
我們是裝飾公司,印花稅里只有購銷合同印花稅,那簽的裝飾合同怎么交印花?是要去核定新印花嗎?
老師,我們公司是一家電池光伏銷售公司,簽訂的銷售合同都交合同印花稅,那采購合同要交印花稅嗎?會計摘要怎么寫?銷售合同和采購合同交印花稅在一個地方,一個選項嗎?都是合同印花稅嗎
老師,公司現在要核算成本了,但是ERP數據是不準確的,4月底讓他們盤點一次想把數據搞準,具體怎么做呢!盤虧是補對應單據調平嗎?盤盈也同理嗎?
單位申報個稅想問一下是依應發工資還是實發工資來申報
固定資產的房屋裝修我計入了固定資產—裝修會計科目,在匯算清繳資產折舊攤銷及納稅調整明細表中應該填寫那一項?
老師,沒做核算成本是廠長盤倉庫,現在要核算成本了 ,由成本會計組織盤點嗎?具體盤點什么呢,請老師列一下
老師,現代服務行業,將一部分薪酬做入主營業務成本里,這個會計分錄要不要計提?這個分錄是不是:借主營業務成本 貸應付職工薪酬 銷售部門
老師,我如果分錄有應交增值稅,這個金額是不是價稅分開寫
老師我無法發送圖片給您還是那個問題a106000,23年彌補了22年虧損,23年的申報表這張上顯示在第8列,當年虧損額負數(22年行次),第9當年代彌補負數、(22年行次)第十境內所得彌補正數(22年行次),第10使用境內所得正數(23年行次),后面各行次都為0,全部彌補完,24年匯算時,就第8列22年行次當年虧損額里顯示負數,23年的彌補過程是沒有的,可結轉以后年度也都是零了,12366說這樣顯示是對的,系統不顯示以往彌補的過程,這樣對嗎,這個數據也不是手動能修改的
老師,付出去的咨詢費記到哪里?
老師,機考模擬系統的綜合體不參與打分嗎
您好老師,快賬軟件做賬的憑證裝訂內容課程鏈接麻煩發一下
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那個印花稅的名稱是什么?
我另外有一家公司是技術服務公司,一直申報的購銷合同印花,是不是也不對?
你好,簽的裝飾合同,印花稅稅目是建筑安裝合同印花稅。 技術服務公司,是提供的技術服務,按購銷合同申報了印花稅嗎??
是的,今天才申報了…
你好,技術服務公司,是提供的技術服務,按購銷合同申報了印花稅,那就是申報錯誤了的?