您好,按不含增值稅金額不變確定后續(xù)交易金額
老師,請問客戶給我們開的9%的稅率,但是公司要求13%的,那4%說補(bǔ)給我們,應(yīng)該怎樣來算該補(bǔ)多少稅,比如開票含稅10萬9%的稅率,這筆業(yè)務(wù)4%補(bǔ)給我們怎么算
老師,想咨詢一下,情況是這樣的,以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的,后來又改成了百分之13稅率,這樣我們應(yīng)該開多少票給對方,如何算呢,合同金額80萬
老師好,我們公司之前和供應(yīng)商簽的是9個點的含稅金額30萬,現(xiàn)在我們想讓對方開13個點發(fā)票,4個稅點的差額我們補(bǔ)給對方,應(yīng)該怎么補(bǔ)呢?
比如100的含稅價,我們讓供應(yīng)商要開13稅率的發(fā)票,那供應(yīng)商只給我們開了1%的發(fā)票,那這樣的話,我們在采購價格上進(jìn)行減少多少,金額怎么算,才能彌補(bǔ)我們的稅差?
老師,我們和供應(yīng)商談好交9個點的稅點,對方給我們開13的發(fā)票,但最終供應(yīng)商只給我們開了9個點的發(fā)票,說補(bǔ)貼我們4個點的稅錢,這退回來4個點的我應(yīng)該怎么做賬呢
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應(yīng)稅項是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個科目應(yīng)該怎么申報?
外貿(mào)出口退稅中有5項商品,進(jìn)項其中一項是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
老師具體怎么算,能列一個計算過程嗎?比如含稅50萬,該補(bǔ)多少稅給我們
您好,假設(shè)含稅9%換算含稅13%,等于*1.13/1.09