你好不可以的,你需要問一下你,稅務局那邊允許你們延期抵扣吧。
老師我這個月進項發票不夠,下個月要交6萬增值稅。下個月15號前有進項發票來,請問可以申請留抵抵欠嗎?具體流程怎么操作?
老師你好,請問這個月開了銷項發票,但是沒有進項發票,發票要下個月來,可以現在先不繳稅款,等下個月進項票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補這個月的稅款嗎?
老師你好!7月和9月有了進項稅額發票先做了帳,但是沒有認證(沒有做待抵扣認證科目),11月認證可以吧?如果這個月認證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進項稅額可以作為留底稅結轉到下一年度吧?
老師,你好,我問下,我們給別人先開銷項專票,進項票這個月進不來,是這個月不能抵扣了,下個月開進來進項票還可以抵扣用嗎?
老師您好!我想問一下這個月開了銷項出去,但是進項要下個月才開得進來(這個月發票開完了),我是不是只有全額交稅?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求