是的,這個只有全交稅了哈
想問下,就是這個月開了銷項發票,沒有進項,下個月一定要全額交稅嗎
老師,你好,就是現在我們公司的進項票還沒有回來,要下個月才回來,但是銷項發票這個月已經開出去了,這個有沒有問題
你好,老師,我們這個月銷項4萬,如果這個月沒有進項,得下月才有,我們是不是只能交4萬稅,如果想抵扣,進項必須這個月開進來是吧
老師你好,問一下,我公司是建筑公司,現在只有一個項目,8月份開過建筑發票,有銷項稅(這個項目打票全部已開,下次不用再開了,),進項發票沒有開進來,如果這個月增值稅交了,下月進項發票開進來這個增值稅多交了,要怎么處理好一點
嗯,你好,我想問一下,嗯,我下一個月有一個進項發票,但是我這個月已經銷售了一個產品,已經開出銷項發票了。我想問一下,嗯,我能用下個月的進項發票抵抵扣我這個月銷項的發票嗎?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
那我這個月結賬的時候怎么做賬?
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
月末結賬商品成本怎么做?進項肯定開不進來了,對方公司下個月換成全電發票,這個月結賬結的早,票已經開完了
按供應商的送貨單暫估成本結轉
借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估應付款
但是款項法人自己已經墊付給對方了,對方公司要求對公轉賬然后開票,在把墊付的錢退給法人
借:應付賬款-供應商 貸:其他應付款-法人
暫估商品哪個分錄也要做是不?
商品沒到就不做,到了才做
這個商品我們已經賣了,只是進項發票這個月沒辦法開進來
銷項發票我們已經開出去了,進項這個月開不了,他們公司已經結賬,下個月開進來
那就按前邊你做的分錄暫估
這個月只銷售了一筆業務,我們開了銷項發票出去,沒有進項進來,然后我需要暫估和交稅,有沒有其他什么辦法可以少交點或者不交?
銷項稅是沒法了哈,必須交的