同學你好,是自己企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,對方還沒有認證抵扣,對吧。
老師,您好,請問下發(fā)票開錯跨月了怎么紅沖呢?購買方未認證抵扣
老師 您好 增值稅專票未抵扣 跨月怎么紅沖?
一般納稅人跨月紅沖發(fā)票增值稅專用發(fā)票,紅沖發(fā)票抵扣聯(lián)和第三聯(lián)該怎么處理
跨月專票未抵扣,1%銷售方沖紅怎么做
老師您好,跨月未抵扣專票,紅沖流程交我一下,謝謝您
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
嗯 是的 老師
同學你好,如果是跨月了的話,是需要紅沖的。
首先在開票軟件里面開具紅字信息發(fā)票。
申請完紅字信息通知單之后。
按照紅字信息通知單來進行紅沖開具負數發(fā)票。
老師 沒有步驟操作嗎?
你好,有的。 【第一步】進入“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面 ? 2/5 【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請。 如圖所示。 ? 3/5 根據實際情況錄入信息。 ? 4/5 由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據實際情況選擇理 由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點“下一步” 按鍵 ? 查看剩余2張圖 5/5 【第三步】核對信息后,確認無誤后點“打印”按鈕, 系統(tǒng)自動保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示。 ?
好的 謝謝老師!
不客氣,請評分五分,持續(xù)關注學習,祝生活愉快。