借預(yù)付賬款貸銀行存款。
老師,上個(gè)月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒有收到,只做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
購買原材料,貨款付了,沒有收到原材料和發(fā)票如何做分錄
支付貨款購買原材料,收到貨物。未收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問購入原材料哪種情況做暫估,還有購入原材料時(shí)付款了原材料到了,但是發(fā)票沒有到,還有沒付款,原材料到了等等,請(qǐng)把購入原材料的幾種情況的分錄給寫一下,謝謝
完全在境外的費(fèi)用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉(zhuǎn)私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉(zhuǎn)呢
機(jī)動(dòng)車發(fā)票是電子的還是紙質(zhì)的?
老師您好,工商年檢,網(wǎng)站和股權(quán)變更都沒有怎么申報(bào)
當(dāng)天來回有沒有差旅補(bǔ)貼?
老師,公司注冊(cè)資本實(shí)繳了,現(xiàn)在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個(gè)例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬把這個(gè)差額做到營(yíng)業(yè)外收入,就是借銷項(xiàng)稅額47.62-23.81,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務(wù)局有歷史遺留2017票未抵扣,財(cái)務(wù)軟件賬是平的,稅務(wù)局這兩月發(fā)短信說有申請(qǐng)退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發(fā)票給我們可以嗎?