同學你好 1.對的 2.是的
老師,學習了二手車銷售的課程,有以下問題,請幫忙一一解答! 1.從事二手車經銷的,是不是一般納稅人,也有小規模納稅人? 2.從事二手車經銷的,有個體工商戶嗎?個體工商戶是一般還是小規?
有兩個問題,請老師幫忙解答 1.納稅人銷售舊貨按照簡易辦法依3%減按2%計征增值稅(二手車經銷的情況忽略)對嗎? 2.納稅人銷售舊貨不管是一般還是小規,都是按照這個稅率嗎?
有兩個問題,請老師幫忙解答 1.納稅人銷售自己使用過的物品按照簡易辦法依3%減按2%計征增值稅(忽略放棄減稅情況)對嗎? 2.納稅人銷售自己使用過的物品不管是一般還是小規,都是按照這個稅率嗎?
,以下關于增值稅征收率使用的表述錯誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規模納稅人銷售自己使用過的固定資產,減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動產,可選擇簡易計稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規模納稅人出租不動產(不含個人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
單選 根據增值稅的有關規定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規模納稅人銷售自己使用過的運貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅 C、小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的除固定資產以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進項稅額的舊機器設備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計算繳納增值稅 請問此題ABD選項為什么不對
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
好,這個明白。那請問只考慮二手車經銷商的情況,是不是最新的政策已經變為按照簡易辦法依3%減按2%計征增值稅,改為按照0.5%計征增值稅??二手車經銷商這個稅率區分一般納稅人和小規模嗎???
這個舊貨的不分 其他的都分
這個回答不理解,您就直接說二手車經銷商這種情況,他的稅率分不分小規和一般就好了,謝謝
這個要分小規模和一般納稅人
怎么分,小規怎么處理?一般怎么處理?能不能解答一下
小規模按照小規模的稅率1% 一般納稅人按照13%
老師,感覺你說的和我想問的不在一個點上。我重新提問,請重新回答,太亂了,不理解。 二手車經銷商銷售舊貨請問是按照簡易計征按3%征收率減按2%改為減按0.5%增收增值稅嗎? 二手車經銷商如果是一般納稅人,他的稅率是否是上面那個? 二手車經銷商如果是小規模,他的稅率是否是上面那個?
舊貨指的是自己的舊貨,不是你購進又賣出去的,這個不享受你說的這個政策 2.稅率是13% 3.稅率是1%