一般納稅人印花稅是不減半的。
老師好,一般納稅人購銷合同印花稅按萬分之三還減半嗎?
老師 購銷合同的印花稅 計(jì)提的時(shí)候 按照 合同金額的 萬分之三 計(jì)提呢 ?還是按照萬分之三再減半征收 計(jì)提呢 ?
老師, 一般納稅人印花稅購銷合同有減半嗎?
2022年12月份一般納稅人加工承攬合同印花稅率是萬分之三,還減半嗎?
老師好,小型微利企業(yè)的合同印花稅按萬分之三算嗎,還是按三分之三的一半算
比方說3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報(bào)才沒有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢φ魇諞]有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請問匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時(shí)我是開票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無法開出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬,是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?