你需要先申報(bào)增值稅,就是增值稅附表二、附表一、以及附表四(減免稅申報(bào)),再填寫增值稅主表,填寫增值閣主表后,系統(tǒng)自動產(chǎn)生增值稅及附加稅附表資料填寫(也就是附表五的填寫)
請問老師,新增的這個(gè)增值稅及附加稅附列怎么填不了,全是灰色
老師你好,這個(gè)月新改版的增值稅申報(bào)表,增值稅及附加稅申報(bào)表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料五就可以是嗎
老師,這個(gè)月增值稅附加稅費(fèi),在主表上了,是灰色的,不能填寫,在哪里申報(bào)呢老師
老師增值稅申報(bào)表 貨物及勞務(wù)這一列是灰色的,填不了數(shù)據(jù),小規(guī)模就這一個(gè)主表
一般納稅人,附列表一、二、三、四都填好保存了,附列表五增值稅額下列附加稅是灰色的填不了,下一步要怎么做?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
填了,但還是沒有數(shù)據(jù),是不是哪里填漏了?
填了,你看你的增值稅主表是否需要繳納增值稅,如果本月不需要繳納增值稅,對于增值稅不需要繳納的情況下,增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基數(shù)就是0
需要繳納的
需要繳納的話,就是需要將主表填寫完整后,需要看到交增值稅時(shí),系統(tǒng)才自動填寫增值稅附表五,增值稅附加稅申報(bào)表的內(nèi)容。