是的, 需要手工填寫一下的
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi) 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現(xiàn)在11月份,附表四數(shù)據(jù)是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
稅控盤維護(hù)費(fèi)按表四和減免稅表都填了 。但是主表不顯示抵扣的費(fèi)用。主表可以用手動填寫嗎
稅控盤抵稅,填寫附表四和減免稅申報表,主表帶不出來是不是需要手工填寫
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復(fù)填寫了嗎
稅控盤未抵扣認(rèn)證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細(xì)表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
老師 請問 公司非房產(chǎn)公司 購買房產(chǎn) 對方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對企業(yè)的費(fèi)用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業(yè)單位比選采購27萬的服務(wù),他們說沒有供應(yīng)商名錄,由他們內(nèi)部給各個部門的同事發(fā)采購公告,由內(nèi)部同事推薦供應(yīng)商,這種符合規(guī)定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
填寫23列應(yīng)納稅額減征額對吧?
對噠,就是填在那里面的