?你好? ?可以的。 你可以先做無票收入報稅的? ? ?; 然后開票后 你I先紅沖無票收入 在按開票處理? 做開票收入和報稅即可??
我們7.24-7.31完成結算的訂單應該確認收入,但是實習生在8月才給客戶開發票,這部分發票收入可以做到7月份收入嗎?(這幾十家家企業如果我在7月做無票收入確認了的話,我8月份又開票了,要怎么處理呢)
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師項目7月份開始,我們7月份結算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候計入應收賬款,然后貸提供服務收入這樣對嗎?收入是9月份到賬。8月份開發票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務收入的時候需要什么附件呢
老師具體情況是,我家數電發票限額,有一筆發票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發票,我如果7月份確認收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發票的時候就需要把未開票收入填負數,這樣做我認為稅務局老師肯定找我。如果我7月份只做發出商品,8月份在隨著發票做收入成本,這樣風險大嗎
老師具體情況是,我家數電發票限額,有一筆發票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發票,我如果7月份確認收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發票的時候就需要把未開票收入填負數,這樣做我認為稅務局老師肯定找我。如果我7月份只做發出商品,8月份在隨著發票做收入成本,這樣風險大嗎
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費用,怎么入賬?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
沒有抬頭對應發票號怎么紅沖呢。
?你好? 你做無票收入 ; 你紅沖的是無票收入分錄 ;? ? ? ?不是讓你去紅沖發票;? ? ?