同學(xué),你好。你們是小規(guī)模還是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)租賃腳手架、盤扣、碗扣等業(yè)務(wù)是租賃業(yè)務(wù),勞務(wù)費(fèi)用是簡(jiǎn)易征收還是全額
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我公司從事建筑經(jīng)營(yíng)租賃腳手架、盤扣、碗扣等業(yè)務(wù),然后還涉及到勞務(wù)費(fèi)用,全盤賬務(wù)怎么做,稅率是多少呢
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個(gè)建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個(gè)稅,每個(gè)月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個(gè)人部分也是代扣代繳,個(gè)稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
今年我38歲了,去年通過(guò)中級(jí)一科,會(huì)計(jì)考了56分,財(cái)管考了51分,2011年7月會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè),也一在小公司頻繁換工作,沒(méi)考初級(jí),只有最早的從業(yè)資格證,15年結(jié)婚生子后自己帶娃,孩子今年6歲,后半年上小學(xué),從今年2月份開始找工作沒(méi)聽課沒(méi)看書到現(xiàn)在都沒(méi)找到合適的工作,我做過(guò)建筑檢測(cè)行業(yè)一般納稅人企業(yè)的全盤賬務(wù)處理及申報(bào)納稅,今年計(jì)劃必須拿到中級(jí)會(huì)計(jì)職稱剩下的會(huì)計(jì)和財(cái)管,注冊(cè)會(huì)計(jì)師的會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,稅務(wù)師的《財(cái)管與會(huì)計(jì)》、《涉稅服務(wù)經(jīng)濟(jì)》,計(jì)劃只聽注冊(cè)會(huì)計(jì)師的課程這計(jì)劃,可現(xiàn)在連工作都沒(méi)有,我對(duì)自己都沒(méi)信心了,好多老師說(shuō)45歲后考注冊(cè)會(huì)計(jì)師就沒(méi)多大意義了,工作不長(zhǎng)時(shí)間了,我現(xiàn)在對(duì)自己突然沒(méi)信心了,我該怎么辦呢?有老師可以給我建議嗎?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師,去年項(xiàng)目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應(yīng)計(jì)入什么科目?營(yíng)業(yè)外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)在A105000表中,放在第14行與取得收入無(wú)關(guān)的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲公司對(duì)外投資A公司10萬(wàn),并且已實(shí)繳10萬(wàn),后面A公司嚴(yán)重虧損,甲公司便將對(duì)A公司的股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給另一家公司。 甲公司原會(huì)計(jì)分錄:借:長(zhǎng)投 貨:銀存 那現(xiàn)在甲公司應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現(xiàn)在收了一天二手車34.5萬(wàn),這個(gè)車子是事故車修了保險(xiǎn)公司可以賠20萬(wàn),但是修好的車子只能賣21萬(wàn),這樣導(dǎo)致我收車跟賣車差了13.5萬(wàn),加了保險(xiǎn)公司理賠總的是不虧的,那我賬務(wù)處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬(wàn)直接對(duì)沖掉
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓需要繳納的企業(yè)所得稅可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時(shí)候也要把社保和福利費(fèi)加進(jìn)去填寫嗎
老師,這個(gè)不是銀行開戶許可證嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉(zhuǎn)私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
一般納稅人
同學(xué),你好。經(jīng)營(yíng)租賃腳手架、盤扣、碗扣等業(yè)務(wù)是租賃業(yè)務(wù),我們單位時(shí)營(yíng)改增過(guò)來(lái)的 按簡(jiǎn)易征收5%;勞務(wù)費(fèi)用是簡(jiǎn)易征收還是全額由稅務(wù)局核定