你好,你以后還開發票嗎?如果不開發票的話可以做無票收入,小規模的,如果你以后開發票,建議小規模先不要做無票收入。
是小規模,稅控盤開票金額有140萬,但每個季度申報金額加起來是120萬,每個季度都有繳增值稅,做賬的財務軟件主營業務收入是99萬?怎么計算要補多少增值稅?
老師,物業公司,小規模納稅人,查賬征收,其中有領定額停車費發票,沒有再金稅盤再開了。定額票當時只是申領沒有交稅,實際手撕時用了一年之前都沒申報收入。那每月收到的定額發票收入是要申報嗎?如第一季度沒報,可以第二季度一起補報,不更正第一季度的報表嗎。有的說定期定額發要不用報稅嗎?
第二季度中賬務中有確認收入,但是沒有開票,申報增值稅以稅控系統中的金額申報的,比賬務中金額少,但是都是在免稅范圍內,有影響嗎
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫400000,但一季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫0.現金流量中的經營活動現金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現金,我們三季度因未開發票,所以三季度增值稅中小微企業免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業所得稅申報中本年累計金額的營業收入也寫0,但三季度我們的財務報表中資產利潤里的營業收入就要寫170000.現金流量中的經營活動現金流入也要寫170000對嗎?
第二個季度開票小于300,000。但是那個稅控盤里面顯示要交2000多塊錢的稅,實際上不是有政策300,000以內免稅嗎?是不是到時我填增值稅申報表的時候,未達到免征額的金額填到那一欄中系統是不是就會自動帶出,不需要繳納增值稅呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
在第三季度中開,可以直接在第三季度中申報吧
這種情況只是偶爾,是當時確認收入忘記開票了
你好是的,是這么做的。