你好!之前結轉的成本沖出來了嗎?看你的會計分錄沒有問題。庫存差額是多少?
一般納稅人,我有一張發票7月正常開出來的銷項,8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會計分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個多的庫存商品這個數,而且質量也有問題的,才退回來。
請問一下,7月份銷項發票有開紅字發票,6月份出庫也出了,7月份把紅字發票的貨物又退回庫存表了,我是這么寫分錄的,現在庫存對不上,是不是少寫什么了?
7月開的紅字發票,分錄已紅沖,借主營業務成本,貸庫存商品。那原材料庫存表怎么處理,6月出庫的產品庫存沒有,是暫估的,那7月份的庫存怎么處理?這張紅色字體就是原材料庫存表,7月份直接這樣紅沖嗎?
我這邊是購買方,上月認證了一張發票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發票,請發分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
是不是把之前的結轉主營業務成本紅沖,再重新寫分錄?差額就是那張紅字發票的金額
你好,你們實際對外銷售了嗎?如果實際對外銷售了,需要再做一個藍字的結轉成本。
沒有銷售出去,但是上個月我把他出庫出去了,這個月又重新入庫了。我現在是直接把紅字發票的,主營業務成本和庫存都紅沖了?現在是原材料表不對?
你好,你入庫的話是根據紅字發票來的,還是怎么做的?
就是根據紅字發票入庫的
您好,這樣的話應該是能對上,你現在就差這個金額嗎?把你明細賬發我看一下。
一個是庫存明細賬,一個是原材料明細賬
紅色字體是上個月紅字發票開出去的暫估原材料,黑色字體是紅字發票又退回原材料庫存表的
你好,按沖紅后的金額結轉成本
你的意思是上月的結轉主營業務成本紅沖,紅字發票紅沖之后,再重新結轉上月的主營業務成本?
你好,根據余額結轉本月的成本。