你好 借 預(yù)付 貸銀行 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付 銀行?
我公司購入一個需要安裝的設(shè)備,前期已經(jīng)預(yù)付了五十萬,今天對方開了30%的首付發(fā)票,要再轉(zhuǎn)三百萬,請問老師我分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師好! 公司付首期購入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
小規(guī)模納稅人,公司購入一臺設(shè)備單價20萬,約定合同完成后對方再贈送一臺相同的設(shè)備給我們,設(shè)備已到并調(diào)試好,支付了預(yù)付款但發(fā)票未開,請問這個要怎么做賬?
老師您好!我們公司要買了一臺設(shè)備,今年2月份付了五十萬的預(yù)付款,對方也開了五十萬的發(fā)票,合同約定還要再付一部分的款,對方才發(fā)貨,但因為公司資金緊張,這部分款一直未付,請問收到的這個發(fā)票可以入賬嗎?
老師請教個問題,我們現(xiàn)在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長期待攤費用-開辦費-水評價文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師送員工的福利費進項轉(zhuǎn)出,借方做什么科目
老師,你好,請問我們公司是當月發(fā)放上月工資,請問這樣的話我每個月的憑證是只需要做上月的工資計提和發(fā)放,還是除了上月發(fā)放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計提和發(fā)放工資還是連著4月的計提工資一起都要做?
收有關(guān)單位對我們開具的機械密封的發(fā)票,我需要稅收編碼這個怎么查
老師,麻煩問下會計法里關(guān)于賬套規(guī)定,您能幫我發(fā)下嗎
老師個獨企業(yè),人員信息采集填加成功報送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請問辦公室新裝修,支付的裝修費家具費分別計入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個因為我們購買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導(dǎo)致發(fā)霉變質(zhì),無法對外銷售、只能作廢處理的情況說明?應(yīng)該計入什么科目?
供應(yīng)商找的運輸公司,運輸費他們幫我們墊付,但因注冊平臺是他們公司名字。只能開他們發(fā)票,像這樣情況。我們怎么獲得我們需要支付給他們運費發(fā)票?
銀行手續(xù)費匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎?
老師好!請問個稅申報有關(guān)政策可扣除內(nèi)容,比如低收入人群扣除6萬等,在申報APP中如何反映,課上沒看到。
借:預(yù)付賬款250 貸:銀行存款 250 借:固定資產(chǎn) 300 貸:預(yù)付賬款 300 老師,是這樣做嗎?因為是需要安裝的設(shè)備是不是把固定資產(chǎn)改成在建工程?然后什么才提折舊呢?
因為是需要安裝的設(shè)備是把固定資產(chǎn)改成在建工程 轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的次月開始折舊? 你貸方預(yù)付多了,應(yīng)是250 后面付款用銀行存款就可以了?