你好只要是為了建房的支出做在建工程 完工之后就可以轉固定資產
老師我們車隊購入彩鋼房做辦公室,購入時計入再建工程,后續發生的費用也都一并計里,等開始使用了轉入固定資產,這樣做合適嗎?
工廠2020年10月辦了執照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
工廠2020年10月辦了執照,并開始籌建設備,直到2021年6月開始第一次生產,從去年10月至今年5月的除固定資產相關的費用共70萬,這幾個月是每個月都做借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款/庫存現金/...,這樣對嗎?然后這70萬的就不再做其他分錄了嗎?從今年6月開始發生的費用分別計入辦公費,工資薪金,福利費,車輛費等等嗎?以前的開辦費在匯算清繳時能稅前扣除嗎?
你好 老師我問下公司購買建筑裝飾材料回來改造廚房 請問我是入:借:在建工程 貸:銀行存款 等建好后轉入:借 固定資產 貸:在建工程 然后次月開始計提折舊 :借:管理費用-福利費 貸:累計折舊這樣對嗎?還是一次性做入管理費用 -福利費 貸:銀行存款呢
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了