你好,這個認證之后進項稅額轉(zhuǎn)出,借主營業(yè)務(wù)成本,或者是xx費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
一般納稅人簡易征收怎么申請?那系統(tǒng)里面的進項票怎么處理?
老師:我們公司是電影院,一般納稅人,請問簡易征收怎么處理進項稅額
老師,對方是簡易征收開的專票,我們是一般納稅人,請問他們簡易征收開給我們的專票可以抵扣銷項稅嗎?
老師,請問下一般納稅人的工程公司能不能有簡易征收那塊?需要怎么處理?
按3%簡易征收的一般納稅人,賬上的進項稅額怎么處理
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
附表2 這個申報時候填寫用于簡易計稅
我看他們是一部分全額抵扣,一部分進項稅額轉(zhuǎn)出,一部分沖減成本或費用
你們有兼營不是全部簡易計稅么
我們是有票房收入,賣品收入
那這個電影放映服務(wù)、對應(yīng)上面轉(zhuǎn)出,
那房租,賣品的可以全額嗎?
可以,這個是可以全額抵扣的。不是用于簡易計稅可以全額抵扣
老師這個政策哪里有
你說簡易計稅不能抵扣進項稅額么?
財會2016.36號,這個是不得抵扣
https://mp.weixin.qq.com/s/aVIsnPj2o20T0bo2w-rjyQ你看這個說明這個這個