同學你算錯了,網址內容參考一下: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706675024429428359&wfr=spider&for=pc&searchword=小型微利企業所得稅怎么計算
老師我們是建筑行業,全年不含稅收入有27175802.03元,現在我想算企業所得稅,稅負是2%,在不低于稅負的條件下怎么去算這個企業所得稅,我們是查賬征收核定管理,核定稅率是8%
老師我們購進含稅1860975.59 稅率13% 進項稅214094.54元。銷售收入1871175.59元。銷項稅215268.01元。我們是小型微利企業。企業所得稅核定征收稅率8%。我們算企業所得稅這種算對嗎?1871175.59*20%*50%*50%*8%=7484.7
某批發兼零售的居民企業,2023年度自行申報營業收入總額350萬元、成本費用總額370萬元,當年虧損20萬元。經稅務機關審核,該企業申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業采取核定征收企業所得稅,應稅所得率為8%,該居民企業2023年度應繳納企業所得稅( )萬元。 【解析】應納所得稅=370÷(1-8%)×8%×25%=8. 04老師,我答案看不懂370÷(1-8%)×8%按照平時知道是應納稅所得額,但是不知道為什么那么算
老師 我咨詢一個問題,我們公司銷售收入1000萬元,銷售稅1000*13%=130萬元 取得進項發票600萬,進項稅額600*13%=78萬元,是不是應交增值稅=130-78=52萬元,如果成本為80萬,是不是應交繳納企業所得稅1000-800=200萬元, 200*25%=50萬元,這樣理解可以嗎 可以忽略稅金及附加不算,這樣計算對嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填