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老師,請問下小規模的未開票收入11萬,增值稅申報表填在第幾欄呢?

2021-07-29 14:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 14:28

你好 季度不超過45萬 ;填寫在10欄免稅銷售額欄次去報 這個是免增值稅的

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你好 季度不超過45萬 ;填寫在10欄免稅銷售額欄次去報 這個是免增值稅的
2021-07-29
同學你好 按照稅率填寫就行 你要是沒有一表集成的那個表 就沒有單獨填寫的部分呢
2021-01-18
同學你好 按照稅率填寫就行 你要是沒有一表集成的那個表 就沒有單獨填寫的部分呢
2022-01-05
你好 根據《國家稅務總局關于支持個體工商戶復工復業等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)第三條的規定:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2023-04-04
同學你好 填寫到未達到起征點銷售額
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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