你好 季度不超過45萬 ;填寫在10欄免稅銷售額欄次去報 這個是免增值稅的
請問老師小規模開票未超過十萬,在增值稅申報表填哪一欄呢
老師小規模納稅人的未開票收入填寫在增值稅申報表的第幾欄?
老師,請問下小規模的未開票收入11萬,增值稅申報表填在第幾欄呢?
請教老師,現在小規模納稅人開具免稅增值稅發票,填在納稅申報表的第10欄還是12欄?未開票收入填在哪一欄?
老師 小規模 2022.10-12月份未開票普票收入5.5萬 增值稅申報表填哪一欄?10還是11欄?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理