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老師您好!請問屬于一般納稅人的建筑安裝工程的材料如果是實(shí)際發(fā)生100萬,那么當(dāng)中的增值稅13萬是不能計(jì)入成本的,但是到工程決算的時(shí)候,假如這100萬材料費(fèi)的增值稅13是算在合同之外嗎?合同并沒有標(biāo)明是否含稅,謝謝

2021-07-29 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-29 11:24

同學(xué)你好這個(gè)金額看你們合同上是含稅還是不含稅的

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快賬用戶3517 追問 2021-07-29 11:26

老師您好!合同沒有標(biāo)明是否含稅,如果是不含稅呢

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齊紅老師 解答 2021-07-29 11:33

那就開票按照不含稅另外加上稅

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同學(xué)你好這個(gè)金額看你們合同上是含稅還是不含稅的
2021-07-29
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-09-28
您好,如果是對方提供原材料,您只是清包工的話,可以簡易計(jì)稅的,但是現(xiàn)在材料是您這邊提供的,是不可以的
2022-03-27
你好,同學(xué)。 銷項(xiàng) 1000*9%=90萬 進(jìn)項(xiàng) 600*13%=78萬 應(yīng)交增值稅為12萬。 如果是甲供材料,那么你這里計(jì)算交納的增值稅為(1000-500)*3%=15萬 選擇方案一。
2021-04-26
您好具體什么問題呢
2022-04-26
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