你好; 不一致的話 ; 那你 就去看你少扣了還是說公司來承擔差額部分 才能判斷怎么處理分錄的?
您好老師,想咨詢一下,公司幫個人代繳社保,單位部分個人部分都是他自己承擔,不發工資。那我的個稅怎么申報?工資表還需要做他的工資嗎?社保申報月平均工資應該是怎么塡?
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉過來 請問這部分的賬務處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發社保單 實在就要單位并沒有發工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務處理呢
您好,我想咨詢您這邊一個問題就是,社保繳納的個人部分與我們工資單上的不一致,因為工資單我直接保留的整數,所以存在差額,該怎么辦
事業單位的工資都是統發的,在發放工資的時候,工資部分直接發放到個人賬戶,個人部分社保代扣代繳,單位部分社保是在零余額賬戶,然后單位部分和個人部分就會轉到一個社保專戶,再從社保專戶這里繳納,因為我想在這個做賬系統里面同時體現零余額賬戶和社保專戶,這個分錄需要怎么做
老師您好,想問一下,我們是海南的社保,就是別的單位一個員工3月底離職,這個月要加入我公司社保,她在上個公司3月份社保為1411.33元(其中:個人部分412.21元,單位部分999.12元),然后她這個繳費基數不是3925.8吧?我算了半天不知道她繳費基數是啥
老師,去年的一張手續費發票沒有做賬里,我現在要做這個24年開的手續費發票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業外支出,匯算清繳時需要調整嗎?怎么調整
老師您好!2024年開了一張發票2萬元忘記作廢了,業務也還沒發生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉?
匯算清繳資產總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發票稅額確認不是稅額確認多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發票按1000的稅率算的,這樣按發票的稅額確認稅費不是確認多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務文化服務費嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!
工資單上差額公司承擔了
你好? 公司承擔走營業外支出處理??
工資單上社保直接保留整數了,然后比社保單子上個人繳納的數少一些,該如何處理
?你好? ?那你最終做賬是以社保單子來做賬的;? ? 至于你公司少扣了 那么下個月補扣 或者是公司承擔了 走營業外支出處理即可??
那我這個月少扣,社保金額是以我工資單扣的金額做分錄還是 我們是單位,如果單位承擔發放工資分錄該如何做 謝謝老師了
?你好 以你 社保單子來做賬 ;? 因為這個是你公司實實在在繳納出去的錢 ;? ? ? ? 借營業外支出 - 個人社保 貸銀行存款??
但是社保計提和支付我們做賬是做在一起的 就是支付社保就是借:應付職工薪酬—社保,貸:銀行存款,預算會計就是借:行政支出,貸:資金結存
?你好? ? ? ? ?做賬這個不影響; 最終是看你把差額怎么處理 科目就行了。 公司來承擔個人部分走營業外支出??
意思就是財務會計分錄就是借:應付職工薪酬-社保,營業外支出,貸:銀行存款?
但是現在就還有一個問題就是應付職工薪酬是應發工資是整數,然后社保是小數點,然后我把實發工資(銀行存款)也保留了整數
你好1. 是的 。? ?就這樣處理分錄??
但是現在就還有一個問題就是應付職工薪酬是應發工資是整數,然后社保是小數點,然后我把實發工資(銀行存款)也保留了整數
?你好 你就舉例說下 你工資是多少? ;? 社保具體金額是多少 ; 實發是多少 我好判斷一些??
好的,老師 我們單位實際發放工資是94896元,社保繳納個人部分是8569.74,然后工資單應發工資是108465,社保扣繳個人是8563元, 都是由于保留整數,所以存在差額
?你好? ?你實發工資? ?=?108465? -個人繳納的金額 8563? ;? ?也不等于你實發工資??94896? ?你這個 金額實發還減去了其他金額嗎 。怎么算不過來??
應發工資是108765,還有5306的公積金 108765-8563-5306=94896 但是因為工資單和實發工資我都保留整數了,所以分錄不知道怎么做了 老師該怎么解決,求助
你好? ? ?那你這個這樣的話? 你實際 社保局那邊 扣公司款項是? 8569.74 ;而你公司扣員工工資是 8563? ?那么 就少扣了6.74元;? 你就把這個6。74元計入營業外支出去? ?
那我計提工資就是應付職工薪酬—基本工資還是寫109765?然后發放工資就借:應付職工薪酬—基本工資,營業外支出 貸:應付職工薪酬—保險,銀行存款 是這樣吧 老師
那我預算會計的分錄,借,行政支出,貸:資金結存,這個金額是寫實際發放的工資還是?
你好? ? 計提的是你應發工資金額 是的;? 最終? 你實際發放是做借方是實發工資金額的;? ? 這個是你實際發放的金額??