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我們是一家互聯網賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現在的政策不是是批發零售環節免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發零售前產生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務怎么做?

2021-07-29 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-29 07:32

既然是免稅的,那你們的進項稅額也不是抵扣的,免稅的話不缺人銷項直接做收入

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快賬用戶6158 追問 2021-07-30 00:03

分錄要怎么寫?借:銀行存款 貸:主營業務收入?不用計提賣這部分收入銷項,也不用把相關計算的增值稅轉營業外收入嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 05:49

對的,直接不用計提增值稅,直接確認收入就行了

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相關問題討論
既然是免稅的,那你們的進項稅額也不是抵扣的,免稅的話不缺人銷項直接做收入
2021-07-29
1.你這個業務都免稅了那你對應的進項也不能抵扣哦
2021-07-28
正規的流程: 先訂立經濟合同——采購——開票——結賬打款——銷售并且結轉成本。
2023-01-29
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-12
同學你好 需要交消費稅
2022-06-01
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