你好,對(duì)的,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,你的報(bào)表不平。
24年11月開的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價(jià)值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年12月利潤(rùn)表中“所得稅費(fèi)用”圖一,但是這個(gè)所得稅費(fèi)用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請(qǐng)問這個(gè)所得稅費(fèi)用好像沒有地方可以填圖二。請(qǐng)問這個(gè)2156.79是不用填是嗎?
購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室用的試劑,計(jì)入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有三個(gè)設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤(rùn)分配未分配余額一下增值了60多萬(wàn) 這樣會(huì)不會(huì)有點(diǎn)跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師 ,小規(guī)模企業(yè)按照1%交的增值稅,后來(lái)稅務(wù)局有免稅政策退回所交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是沖減原應(yīng)交增值稅科目還是做營(yíng)業(yè)外收入?謝謝
那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是根據(jù)本年利潤(rùn)自動(dòng)生成的嗎
就是我用財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,未分配利潤(rùn)會(huì)自動(dòng)生成的嗎
你好是的,自動(dòng)生成的。
不用作分錄把本年利潤(rùn)做到未分配利潤(rùn)里面是嗎
你好,年末在做這個(gè)分錄就可以啊。
那每個(gè)月系統(tǒng)都自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去了,年末又重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),這樣不是做重了嗎
你好是的,已經(jīng)重復(fù)了,按月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的,年末就不要再做一個(gè)啦。
那年末要不要做這個(gè)分錄呢,就是把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
好,12月份只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的,其他的不要再做了,你已經(jīng)做啦。
哦哦,就做12月份的就行
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
12月份的為啥就要做分錄轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面呢,其他月份的系統(tǒng)他就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去
你好,12月份也是自動(dòng)轉(zhuǎn)的,也不需要你做,如果你是系統(tǒng)做的話,你哪個(gè)月也不需要單獨(dú)自己做。