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老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預收賬款 貸:主營業務收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復交稅嗎?謝謝!

2021-07-28 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-28 10:51

你好,借預收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 然后做發票的借預收賬款貸主營業務收入應交稅費。

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-28 10:51

這樣做就不會出現多交稅款的。

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快賬用戶7349 追問 2021-07-28 10:54

哦,就是按照票面的金額做正數,然后再做一個票面金額的負數沖回,這樣就全部為0,對吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-28 10:56

對的,是的,是這么做的。

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你好,借預收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 然后做發票的借預收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2021-07-28
你好,借預收賬款貸主營業務收入,預收帳款、應交稅費應交增值稅銷項,然后再按月做收入,借預收賬款貸主營業務收入。
2021-09-29
收到住院費時已記賬,現在開票了。先沖回原預收賬款,再確認收入。賬務處理:借:預收賬款 貸:主營業務收入,同時補開發票。這樣確保賬目與實際一致。
2024-09-05
你好,是的,是這樣的分錄?
2023-03-18
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-12-09
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